预付账款,应付账款,其他应收款,其他应付款,不一样的情况年末怎么冲账清理往来?小公司,没有领导,自

2025-05-06 15:18:28
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回答1:

应该先将以前做的凭证冲红:
  借:管理费用贷:应付帐款。然后根据发票上的真实内容:
  借:管理费用(无税金额)
  应交税费-应交增值税-进项税(发票上的税额)
  贷:应付帐款(发票上的含税总金额)。
"冲账"是把以前错误的记录,用红字,相同的做一次,红字表示减少,正负抵消了,这样就"冲账"了。
  【会计】∶在借贷记账制中,由于借或贷一方多记发生额而用红笔在相同方向另记一笔加以订正